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    送心意

    Lyle

    職稱注冊會計師

    2021-08-31 17:35

    2013年的凈利因為是往年的,所以進(jìn)的留存收益
    也就是分錄的盈余公積和利潤分配-未分配利潤

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    2013年的凈利因為是往年的,所以進(jìn)的留存收益 也就是分錄的盈余公積和利潤分配-未分配利潤
    2021-08-31 17:35:04
    你好!這個是利潤表的凈利潤
    2023-12-23 08:52:40
    按照順流,逆流的公式對被投資單位的凈利潤進(jìn)行調(diào)整就是了
    2015-11-21 13:49:10
    借:應(yīng)收股利 貸:長期股權(quán)投資—損益調(diào)整------------這是分配現(xiàn)金股利的分錄。 實現(xiàn)利潤是借:長投-損益調(diào)整 貸:投資收益
    2021-04-13 14:24:27
    因為還要編制內(nèi)部交易抵消分錄。 若是在計算公允凈利潤時調(diào)減未實現(xiàn)收益,若是順流情況下,這樣少數(shù)股東損益就少記了
    2018-09-06 10:43:58
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    • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

      按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

    • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

      1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

    • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

      同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

    • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

      你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

    • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

      因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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