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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-08-30 09:33

你好  你可以等到八月份在入賬  只要不跨年 就可以這樣操作 

紫陌 追問

2021-08-30 10:06

那我等八月份一塊入賬,裝訂會計憑證的時候?qū)?月份嗎?

軼塵老師 解答

2021-08-30 10:09

八月份入賬 和裝訂憑證有什么關(guān)系 

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你好? 你可以等到八月份在入賬? 只要不跨年 就可以這樣操作?
2021-08-30 09:33:09
不用做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,留抵就可以
2019-02-12 11:31:49
你好!進(jìn)項稅發(fā)票如果是網(wǎng)上勾兌認(rèn)證次月15號前認(rèn)證就可以。其他方法需要月底前
2018-09-29 13:39:11
你好,可以將差額結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方,也可以不結(jié)轉(zhuǎn),等下個月銷項稅額累計大于進(jìn)項稅額時再結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-04-11 08:37:22
食品加工廠4月進(jìn)項稅=110000*0.09=9900 食品加工廠5月進(jìn)項稅加計抵減=110000*0.01=1100 4月 借:原材料100100 ? ? ? ?應(yīng)交稅繳費-增值稅-進(jìn)項9900 貸:銀行存款?110000 5月 借:應(yīng)交稅繳費-增值稅-進(jìn)項-1100 借:原材料? -1100
2022-09-20 14:35:22
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