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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2021-08-27 14:52

你好
不平的原來是什么呢  

學(xué)堂用戶_ph286012 追問

2021-08-27 15:01

計(jì)提錯誤,有些是忘記計(jì)提,增值銷項(xiàng)稅這個科目沒有結(jié)平,具體要怎么辦呢?

玲老師 解答

2021-08-27 15:09

你好
把錯的紅沖 按正確的做分錄 
沒計(jì)提 的補(bǔ)計(jì)提 就可以   
期末結(jié)轉(zhuǎn)是


你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額  
    增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

學(xué)堂用戶_ph286012 追問

2021-08-27 15:14

以什么作為附件?直接調(diào)到科目平就可以了嗎?

玲老師 解答

2021-08-27 15:19

 按實(shí)際情況寫一個調(diào)整說明 

學(xué)堂用戶_ph286012 追問

2021-08-27 15:21

寫一行字可以嗎?或者將明細(xì)賬打印出來,自己標(biāo)注一下?

玲老師 解答

2021-08-27 15:36

對,這樣處理就可以的 

學(xué)堂用戶_ph286012 追問

2021-08-27 15:40

好噠,謝謝

玲老師 解答

2021-08-27 16:15

 你好同學(xué):
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

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你好 不平的原來是什么呢??
2021-08-27 14:52:40
您好,那您就通過以前年度損益調(diào)整科目
2020-03-22 14:59:19
你好,是繳納 的工資薪金個人所得稅?
2019-04-19 16:31:33
要是稅務(wù)局檢查要調(diào)整的是第1個科目,要是咱自己檢查的就是用咱自己正常的科目。
2024-04-12 16:28:18
是的,可以通過以前年度損益科目調(diào)整,一般稅務(wù)局不發(fā)現(xiàn)不會處罰。
2019-12-12 17:07:14
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