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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-08-24 13:57

你好。 查賬征收后 你們是否有建站;    建賬后 需要根據(jù)實際做賬; 然后把往來科目情況。  應收和應付 要 收回來和支付出去 同時存貨做變賣處理 ;  銀行存款的錢如果盈利了 先做分紅給股東處理  

微信用戶 追問

2021-08-24 14:08

老師,我們是個體戶,還涉及分紅給股東嗎?個體戶 不是只有一個經(jīng)營都,沒有股東嗎?

微信用戶 追問

2021-08-24 14:09

老師,是要把所有的業(yè)務都清了,才可以注銷嗎?

meizi老師 解答

2021-08-24 14:09

 你好  這個沒有股東的 ; 個體戶到時 剩下的錢轉給老板即可。 把往來 都清理了   

微信用戶 追問

2021-08-24 14:14

老師,是把有余額的科目都清理了,才可以注銷嗎?個體戶定期定額時沒有賬,是轉為一般納稅人后,按期初余額為0建的賬。注銷的話,稅務會要求 查賬嗎?還會查定期定額時的賬嗎?我們稅都是正規(guī)交的

meizi老師 解答

2021-08-24 14:16

 你好1. 是的 。 2.  如果不能清理的話稅務局不會讓你注銷的; 3; 你現(xiàn)在查賬了 肯定是查詢你查賬的期間的 報表和稅費這些 一般不會查詢定額 的時候的  

微信用戶 追問

2021-08-24 14:18

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2021-08-24 14:19

沒事的; 希望能幫到你  

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你好。 查賬征收后 你們是否有建站;? ? 建賬后 需要根據(jù)實際做賬; 然后把往來科目情況。? 應收和應付 要 收回來和支付出去 同時存貨做變賣處理 ;? 銀行存款的錢如果盈利了 先做分紅給股東處理??
2021-08-24 13:57:53
亂七八糟的,銀行存款都出現(xiàn)負數(shù)了,會計常識都沒有了。是個爛攤子哦
2019-06-27 10:20:07
?一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-09-16 09:07:19
你好,可以的,需要出一個委托書。
2022-08-23 08:24:27
同學你好 是這樣的哦 2.月底之前開出來
2020-12-20 14:41:54
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