老師好,我們公司是開KTV的,請問需要申報(bào)文化事業(yè)建 問
您好,要的,計(jì)稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開錯(cuò)了發(fā)票,增項(xiàng)稅3個(gè)點(diǎn)。什么時(shí)候紅沖不要 問
4月紅沖就不需要交銷項(xiàng)稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請問是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個(gè)租賃協(xié)議,約定好給個(gè)人 問
你好,不可以的,沒發(fā)票不可以報(bào)銷費(fèi)用得 答
老師,你好!請問公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報(bào) 問
可以報(bào)銷的,不能的抵扣 答

你好,請問應(yīng)付賬款余額為90萬,因材料質(zhì)量問題,雙方協(xié)商少付40萬,實(shí)付50萬,這個(gè)分錄怎樣做?
答: 借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款 營業(yè)外收入
去年年底是暫估金額為4000,今年一月沖上年暫估時(shí)多沖了100,現(xiàn)在暫估月是-100,怎么調(diào)整。暫估:借原材料4000 貸應(yīng)付賬款暫估4000沖銷暫估:借原材料-4100 貸應(yīng)付帳款暫估-4100余額為-100,調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做
答: 你好 你上面是做了暫估分錄 和沖暫估分錄 現(xiàn)在你就按你實(shí)際發(fā)票來做原材料的賬 借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:原材料-鋼材-0級 貸:應(yīng)付賬款 ,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)購買的鋼材不只是0級,有分0級1級2級,現(xiàn)在想把0級的余額轉(zhuǎn)入1級2級 這個(gè)怎么轉(zhuǎn)?
答: 根據(jù)剩余各自的數(shù)量轉(zhuǎn)


鄒老師 解答
2016-12-22 10:54
鄒老師 解答
2016-12-22 10:57