国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

樸老師

職稱會計師

2021-06-22 09:48

同學你好
那五萬差額后期來發(fā)票嗎

小小 追問

2021-06-22 16:30

不確定,來怎么做?不來又怎么做

樸老師 解答

2021-06-22 16:38

來發(fā)票的話就計入原材料
不來超出三年的話就要轉營業(yè)外

小小 追問

2021-06-22 17:09

那我現(xiàn)在用什么科目做那多余的五萬?

樸老師 解答

2021-06-22 17:17

往來科目
還是應付賬款

小小 追問

2021-06-22 17:19

應付賬款

樸老師 解答

2021-06-22 17:23

對的
因為你上面用的這個科目

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好,之前有欠對方公司貨款么
2021-06-22 17:37:42
同學你好 那五萬差額后期來發(fā)票嗎
2021-06-22 09:48:59
你好 支付材料預付款分錄是,借;預付賬款,貸;銀行存款 如果沒有設置預付賬款的單位,可以通過應付賬款借方核算預付款項
2020-06-30 17:27:06
同學你好 對的 暫估的發(fā)票來了之后直接做 借原材料負數(shù) 貸應付賬款暫估負數(shù)
2021-03-18 15:13:46
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應付賬款~應付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...