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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-08-19 11:47

同學(xué)你好

需要您 方開紅字信息表 ;開部分金額就可以;他那邊下載紅字信息表,然后開具紅字發(fā)票;您 方?jīng)_減進項稅額;

陽光 追問

2021-08-19 11:52

我開信息表也是開部分多開金額,他那邊只需要開部分金額的紅字發(fā)票就可以是嗎老師?他那個紅字發(fā)票是不是還需要給我我做進項稅轉(zhuǎn)出?

立紅老師 解答

2021-08-19 12:06

同學(xué)你好,
我開信息表也是開部分多開金額,他那邊只需要開部分金額的紅字發(fā)票就可以是嗎老師——是的;
他那個紅字發(fā)票是不是還需要給我我做進項稅轉(zhuǎn)出?——賬上是做進項稅額的負數(shù);申報時填入附表二的進項轉(zhuǎn)出;

陽光 追問

2021-08-19 12:06

老師我已經(jīng)認證抵扣記賬的發(fā)票就不用給他對不?那邊也不懂一直問我要

立紅老師 解答

2021-08-19 12:09

同學(xué)你好,老師我已經(jīng)認證抵扣記賬的發(fā)票就不用給他對不?——不需要給對方;

陽光 追問

2021-08-19 12:10

老師他開的紅字記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)是不是得給我?這兩聯(lián)怎么記賬?謝謝老師

立紅老師 解答

2021-08-19 12:13

同學(xué)你好
老師他開的紅字記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)是不是得給我?——是的;
這兩聯(lián)怎么記賬?——按發(fā)票的金額做原來分錄的負數(shù)分錄;

陽光 追問

2021-08-19 12:18

怎么做分錄老師

立紅老師 解答

2021-08-19 12:20

同學(xué)你好
借,原材料等,負數(shù),要看當(dāng)初是計入哪個科目 
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項,負數(shù)
貸,應(yīng)付賬款等,負數(shù)

陽光 追問

2021-08-19 12:27

好,謝謝老師我研究研究

立紅老師 解答

2021-08-19 12:30

好的,祝您 學(xué)習(xí)愉快;

陽光 追問

2021-08-19 12:31

那如果我是銷售方也做相對應(yīng)分錄負數(shù)嗎申報表怎么填?填對應(yīng)銷售額稅金負數(shù)?如果當(dāng)月有銷售額,怎樣填對應(yīng)負數(shù)呢?

立紅老師 解答

2021-08-19 12:32

那如果我是銷售方也做相對應(yīng)分錄負數(shù)嗎申報表怎么填?填對應(yīng)銷售額稅金負數(shù)?如果當(dāng)月有銷售額,怎樣填對應(yīng)負數(shù)呢?——銷售方是按當(dāng)月銷項正數(shù)與負數(shù)相抵之后的金額報稅

陽光 追問

2021-08-19 12:34

好,謝謝老師

立紅老師 解答

2021-08-19 12:34

不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快;

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你好,需要登報,聲明遺失,去稅局辦理丟失證明,然后讓購買方提供發(fā)票復(fù)印件與稅局的丟失證明一起入賬
2019-03-29 08:48:58
同學(xué)你好 需要您 方開紅字信息表 ;開部分金額就可以;他那邊下載紅字信息表,然后開具紅字發(fā)票;您 方?jīng)_減進項稅額;
2021-08-19 11:47:20
同學(xué),你好 當(dāng)月已認證的增值稅轉(zhuǎn)票,必須當(dāng)月抵扣。當(dāng)月沒有銷項稅,已認證的增值稅專票記入進項稅額,做期末留抵稅額,以后可以繼續(xù)抵扣。
2020-06-09 11:00:44
3月15號報稅期認證的,這樣寫? 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀存
2021-10-06 17:08:47
您好 請問是輔導(dǎo)期納稅人么
2019-10-07 18:13:36
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