
去年的時候計(jì)提了一筆成本費(fèi)用,記了應(yīng)付賬款,現(xiàn)在如何沖銷?
答: 同學(xué),你好 借:費(fèi)用 紅字 貸:應(yīng)付賬款 紅字
老師,現(xiàn)在賬上掛了老會計(jì)在去年暫估成本費(fèi)用:應(yīng)付賬款-暫估款貸方65210元,是外帳,怎么處理?能直接沖減嗎
答: 你好,如果沒有發(fā)票,需要沖銷的
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,掛靠其他單位做項(xiàng)目,有些賬款我們付了一部分,后面掛靠單位又付了一部分,反正,成本費(fèi)用我們和掛靠單位都在付,但是做賬的時候,我只做了我們公賬相關(guān)的賬務(wù),沒有記錄掛靠單位的流水,現(xiàn)在導(dǎo)致賬務(wù)對不上,老板問應(yīng)付款也對不上。老師有什么好的建議嗎。
答: 你這是內(nèi)賬是嗎?


機(jī)靈的紅酒 追問
2021-08-19 08:58
機(jī)靈的紅酒 追問
2021-08-19 08:58
小菲老師 解答
2021-08-19 09:00