今年新設了轉出未交增值稅這一科目,由于未交增值稅期初余額出現(xiàn)了借方余額(出錯了),所以現(xiàn)在賬面數(shù)據(jù)出現(xiàn)了對不上的情況(轉出未交增值稅科目的借方累計數(shù)對不上未交增值稅的貸方累計數(shù)),現(xiàn)在想要把賬調回正確,正確的做法應該是?
ALEX
于2016-12-21 10:23 發(fā)布 ??1663次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2016-12-21 10:31
外賬,因為15年年底的時候是直接做:借:應交稅費-未交增值稅 XXX 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 XXX ; 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 XXX 貸:應交稅費-未交增值稅 XXX ;是這樣結轉的,沒有設轉出未交增值這個科目,進項多,導致未交增值稅的有借方余額
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您好,未交增值稅是沒有余額的,需要繳納增值稅的時候,借應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸應交稅費——未交增值稅,繳納增值稅的時候,借應交稅費——未交增值稅貸銀行存款
2019-07-21 16:23:00

您好!月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21

一般情況下,只需要按照差額結轉即可
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11

同學 你好
月末應交稅費~轉出未交增值稅科目有余額,應交增值稅~未交增值稅沒有余額,正常
2018-12-11 10:17:36

你好,無論借方貸方都要轉,如貸方余額分錄是借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅,借方余額則到分錄
2019-03-22 10:00:00
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