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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-12-20 18:14

我的賬面上工會經(jīng)費(fèi)記到了其他應(yīng)付,銀行存款中,交完款我再按正確的做可以嗎
工資的分錄借管理費(fèi)用   貸應(yīng)付工資          發(fā)的時候   應(yīng)付工資     貸銀行或現(xiàn)金也不對嗎

鄒老師 解答

2016-12-20 18:10

你好,正確的應(yīng)當(dāng)是
借;管理費(fèi)用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 
借;應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)      貸;銀行存款等科目

鄒老師 解答

2016-12-20 19:24

你好,個人建議按我上面的方式處理

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工會經(jīng)費(fèi)借管理費(fèi)用,工會經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
2020-07-22 16:14:30
返還的工會經(jīng)費(fèi),可以用來支付員工生日禮品采購費(fèi)用
2019-07-16 11:01:53
你好,正確的應(yīng)當(dāng)是 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2016-12-20 18:10:23
你這個直接釋放到收入處理,而不是放到其他預(yù)付款。
2021-10-12 17:08:38
你好,最好的辦法是找出原因,如果找不出原因,那么你們領(lǐng)導(dǎo)的意思怎么樣,如果按32357.50轉(zhuǎn)出來,那么差額部分可以做營業(yè)外支出科目,如果以20710.30轉(zhuǎn)出來,那么差額就是營業(yè)外收入。 如果覺得我的答復(fù)還滿意,請給我五星級的評價,謝謝。
2018-05-12 23:47:25
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