老師你好,工會(huì)經(jīng)費(fèi)入賬:借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi),支出時(shí):借 事業(yè)支出—辦公費(fèi) 貸 銀行存款,那這樣就沒有其他應(yīng)付款什么事,年底是不是其他應(yīng)付款就和辦公費(fèi)一樣清零?
回首向來蕭瑟處歸去也無風(fēng)雨也無晴
于2019-11-29 12:24 發(fā)布 ??2059次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-11-29 13:14
工會(huì)經(jīng)費(fèi)單獨(dú)核算的支出的時(shí)候要走往來,不走事業(yè)支出
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工會(huì)經(jīng)費(fèi)借管理費(fèi)用,工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
2020-07-22 16:14:30

返還的工會(huì)經(jīng)費(fèi),可以用來支付員工生日禮品采購費(fèi)用
2019-07-16 11:01:53

你好,正確的應(yīng)當(dāng)是
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2016-12-20 18:10:23

你這個(gè)直接釋放到收入處理,而不是放到其他預(yù)付款。
2021-10-12 17:08:38

你好,最好的辦法是找出原因,如果找不出原因,那么你們領(lǐng)導(dǎo)的意思怎么樣,如果按32357.50轉(zhuǎn)出來,那么差額部分可以做營業(yè)外支出科目,如果以20710.30轉(zhuǎn)出來,那么差額就是營業(yè)外收入。 如果覺得我的答復(fù)還滿意,請給我五星級(jí)的評(píng)價(jià),謝謝。
2018-05-12 23:47:25
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