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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-08-13 13:02

賬上有錢還錢
沒有的繼續(xù)掛賬

嬌氣的飛機(jī) 追問

2021-08-13 13:06

公司做的假工資有三萬,實(shí)際只需要發(fā)一萬,那這個差額兩萬怎么辦

郭老師 解答

2021-08-13 13:08

那你申報個稅是按照多少3萬來申報的嗎?你們虛增工資是為了抵扣所得稅的吧。

嬌氣的飛機(jī) 追問

2021-08-13 14:35

個稅是按照3萬來報的,每個的工資差額都是掛的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在金額有點(diǎn)大了

郭老師 解答

2021-08-13 14:36

這是給老板申報的嗎?如果是的話,你們公戶給他發(fā)工資就可以,他已經(jīng)交了個稅。

嬌氣的飛機(jī) 追問

2021-08-13 15:03

不只是老板,還有別的,不知道老板哪找的人,多了7個人

郭老師 解答

2021-08-13 15:07

那你就先掛賬,以后可以轉(zhuǎn)給你老板,或者是紅沖。

嬌氣的飛機(jī) 追問

2021-08-13 15:27

還有一個,公司跟勞務(wù)派遣公司簽了一個協(xié)議,一個證書掛在我們公司一年給兩萬,但是對方公司又不給我們開票,我們還得給他們買社保,這個沒票咋弄

郭老師 解答

2021-08-13 15:31

你可以給他申報個稅的。你單位來申報。

嬌氣的飛機(jī) 追問

2021-08-13 15:40

我們申報個稅了就可以做成工資了,不用發(fā)票也可以,是這個意思嗎

郭老師 解答

2021-08-13 15:41

對的,是的是這么做的。

嬌氣的飛機(jī) 追問

2021-08-13 15:45

我直接記入借:合同成本———人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,這樣核算可以嗎

郭老師 解答

2021-08-13 15:46

你好,可以這么做的。

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相關(guān)問題討論
賬上有錢還錢 沒有的繼續(xù)掛賬
2021-08-13 13:02:34
你好!去的發(fā)票了嗎?有發(fā)票才可以企業(yè)所得稅前列支
2019-06-23 16:51:41
你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
2022-03-31 15:40:52
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-03-31 10:04:23
直接 借:管理費(fèi)用-個人社保 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 負(fù)數(shù)
2021-12-10 16:40:42
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