
增值稅附表一上銷項(xiàng)稅額和主表上的銷項(xiàng)稅額不一致,由于主表上的銷項(xiàng)稅額是默認(rèn)的,改不了!申報(bào)也通過了!但是兩個表不一致,請問老師應(yīng)怎樣處理?
答: 仔細(xì)檢查附表一的數(shù)據(jù),看有無漏填,一般未填錯的話是能對應(yīng)上的
增值稅附表一,銷售額、銷項(xiàng)稅額填負(fù)數(shù),保存不了
答: 本月紅字發(fā)票大于正數(shù)發(fā)票,銷售額,銷項(xiàng)稅額為負(fù),填負(fù)數(shù)能保存嗎
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問填完增值稅附表后,總表銷項(xiàng)稅不差但是銷售額差了0.11怎么處理呢
答: 您好,你這種情況換算成增值稅大概就是差0.01,通常情況是要保證銷售額不差,增值稅差0.01沒問題,按照系統(tǒng)的增值稅金額申報(bào)即可。
請問增值稅及附加稅申報(bào)表中:附加稅是按增值稅(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減后的金額)計(jì)算嗎?
計(jì)算附加稅的時候,是按照增值稅銷項(xiàng)稅額計(jì)算的,還是按照增值稅銷項(xiàng)-增值稅進(jìn)項(xiàng)的差額來計(jì)算的?
求銷售電梯的增值稅銷項(xiàng)稅額,安裝電梯的增值稅銷項(xiàng)稅額,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)納增值稅額
本月增值稅銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,但是累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,那本月增值稅附加還計(jì)算交納嗎?


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2021-08-12 19:15
MM老師 解答
2021-08-12 19:17