
本月增值稅銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,但是累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,那本月增值稅附加還計(jì)算交納嗎?
答: 同學(xué)好,如果當(dāng)月需要交納增值稅,就需要交納附加稅,當(dāng)月不需要交納增值稅,就不需要交納附加稅,
工廠利潤是=不含稅銷項(xiàng)-不含稅進(jìn)項(xiàng)-(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)*1.11嗎0.11是增值稅附加值部分
答: 你好,這個公式不對 :利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出;營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失±公允價值變動損益+投資收益;凈利潤=利潤總額-所得稅費(fèi)用
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
附加稅計(jì)算方法:銷項(xiàng)增值稅額減去進(jìn)項(xiàng)增值稅額等于實(shí)際繳納增值稅額,在用實(shí)際繳納增值稅額乘以附加稅率,就是所繳納的附加稅,是嗎
答: 你好,你說的非常對的
計(jì)算附加稅的時候,是按照增值稅銷項(xiàng)稅額計(jì)算的,還是按照增值稅銷項(xiàng)-增值稅進(jìn)項(xiàng)的差額來計(jì)算的?
應(yīng)交增值稅是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
請問增值稅及附加稅申報(bào)表中:附加稅是按增值稅(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減后的金額)計(jì)算嗎?
請問老師,本月增值稅銷項(xiàng)稅額是24545.46,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是40968.42,增值稅抵扣后,應(yīng)納稅額是0,附加稅怎么填報(bào)。
老師,增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額1717.71-進(jìn)項(xiàng)稅額1700.35=17.36,是不是不涉及附加稅了?

