
老師你好:這個(gè)月我做了無(wú)票收入,進(jìn)行了納稅申報(bào),下個(gè)月再開(kāi)這個(gè)月的發(fā)票,賬務(wù)處理和納稅申報(bào)表要怎么做?
答: 借;預(yù)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 還需要再申報(bào)一次收入的
老師好,由于我在1月份開(kāi)票的時(shí)候,把稅率開(kāi)錯(cuò)了。1月已按正常的申報(bào)表,2月實(shí)際沒(méi)有銷(xiāo)售,開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票。1、納稅申報(bào)表上我就把正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票填入了附表一,2、賬務(wù)處理時(shí)把錯(cuò)的沖紅,然后重新分錄了,其它沒(méi)有做什么改動(dòng)。請(qǐng)問(wèn):我的處理是否完整了,有沒(méi)有漏掉了的步驟?謝謝老師幫助。
答: 處理完整,沒(méi)有遺漏的事項(xiàng)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表的時(shí)候,申報(bào)表的本期免稅額比發(fā)票上的增值稅多,申報(bào)表上是3%免稅,發(fā)票上是1%,需要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 不好意思,我剛才是不是給你回復(fù)了? 你重新提問(wèn)吧,我們接了問(wèn)題之后沒(méi)法退回去。


鄒老師 解答
2016-12-19 17:21
鄒老師 解答
2016-12-19 18:08