
老師好,我們是服務(wù)性行業(yè),庫存現(xiàn)金其中一部分分給了我2萬,用于員工報銷,但月底每次都要盤點現(xiàn)金,挺麻煩的,所以有什么辦法,做其他應(yīng)收款的話,單子較多,怕漏掉,有什么辦法嗎?謝謝!
答: 你好;? ? 你是股東還是什么; 正常分配的話; 是股東會涉及分紅的;? 你們這個要看你 是什么理由的;? 好掛賬的??
老師好,這個貸記其他應(yīng)收款和庫存現(xiàn)金,那借記什么
答: 借記費用,比如管理費用-路費等等。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
6月2日,出納預(yù)支員工500元差旅費,6月8日,員工回來報銷實際差旅費300元,并交還200元。6月2日的分錄:借:其他應(yīng)收款 500 貸:庫存現(xiàn)金 500,6月8日的分錄為:借:差旅費 300 貸:其他應(yīng)收款300 借:庫存現(xiàn)金 200 貸:其他應(yīng)收款200.以上會計分錄正確嗎?
答: 你好!是的,你的理解很對
老師,甲從我們公司借的款,還到了股東丁的微信上,一共是30萬元,我直接做了:借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-甲
這個的會計分錄,是反過來,是借其他應(yīng)收款李某,貸庫存現(xiàn)金嗎?剛開始借李某的時候不應(yīng)該是支出嗎,為什么要寫其他應(yīng)收款而不是其他應(yīng)付款
11月員工報銷98元,12月現(xiàn)金付了100元,怎么記賬?借:其他應(yīng)付款98 其他應(yīng)收款2 貸:庫存現(xiàn)金100.是這樣嗎


優(yōu)雅的柚子 追問
2021-08-08 09:20
Chen老師 解答
2021-08-08 09:20