大家好!開出銷項(xiàng)發(fā)票做內(nèi)帳要怎么做呢?不要做價(jià)稅分離嗎?借:應(yīng)收帳款,貸:主營業(yè)務(wù)收入(價(jià)稅合計(jì)數(shù))是嗎?到月底的時(shí)候,這個(gè)銷項(xiàng)稅額是如何處理的呢?
西紅柿
于2016-12-19 11:21 發(fā)布 ??2549次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2016-12-19 11:30
老師:做內(nèi)帳的時(shí)候,月底是要把所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)發(fā)票的稅額的統(tǒng)計(jì)出來的數(shù),計(jì)入管理費(fèi)用-稅金里面嗎?您看一下我這樣記分錄對嗎?比如:這個(gè)月開出銷項(xiàng)發(fā)票稅額有2000元,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額有1500元,那做分錄時(shí):開出的銷項(xiàng)額, 借:管理費(fèi)用-稅金 2000 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2000;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2000,貸:銀存2000;收到進(jìn)項(xiàng)票是1500時(shí),月底做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1500,貸:管理費(fèi)用-稅金,是這樣嗎?總覺得好怪的,是不是哪不對呢?請老師指正,謝謝!
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你好,同學(xué)。
你是按之前的分錄一樣處理,就是負(fù)數(shù)分錄 ,金額是負(fù)數(shù)
借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅額
2020-03-31 17:07:16

你好,是的
期初根據(jù)實(shí)際應(yīng)交的增值稅計(jì)入營業(yè)稅金及附加或管理費(fèi)用
2016-12-19 11:22:13

同學(xué)你好
增值稅的計(jì)算不按照稅法的規(guī)定來計(jì)算的不是按照會計(jì)的收入來計(jì)算的
稅法認(rèn)為你的含稅收入是40萬,所以是400000÷(1%2B13%)*13%來計(jì)算銷項(xiàng)稅額
2021-08-13 20:34:17

你好
如果是實(shí)務(wù)工作,是按主營業(yè)務(wù)收入
如果是考試做題,看題 的要求,如果題中說計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅,就是主營業(yè)務(wù)收入;如果題中說考慮增值稅,就是主營業(yè)務(wù)收入加上銷項(xiàng)稅額
2020-05-30 17:32:59

你好,問應(yīng)收賬款是加銷項(xiàng)稅,問收入時(shí)不考慮的
2022-04-03 09:54:39
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