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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-04-12 09:15

填入未開票銷售額欄次中

小草 追問

2018-04-12 09:27

老師,公司是小微企業(yè)季度未超9萬元,我填報到①免稅銷售額的小微企業(yè)免稅銷售額46581.59元。②本期免稅稅額的小微企業(yè)免稅額1397.46+168.3(視同銷售)。這樣填報申報不了,稅額自動跳轉(zhuǎn)為1397.46。那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么申報?

張艷老師 解答

2018-04-12 09:30

將視同銷售的金額一并加到46581.59中,填入免稅銷售額欄次

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相關(guān)問題討論
你好,問應(yīng)收賬款是加銷項稅,問收入時不考慮的
2022-04-03 09:54:39
你好,需要查一下明細(xì),看看是不是有稅率開的不對的發(fā)票?
2022-01-28 14:42:39
填入未開票銷售額欄次中
2018-04-12 09:15:02
同學(xué)你好 增值稅的計算不按照稅法的規(guī)定來計算的不是按照會計的收入來計算的 稅法認(rèn)為你的含稅收入是40萬,所以是400000÷(1%2B13%)*13%來計算銷項稅額
2021-08-13 20:34:17
你好 如果是實務(wù)工作,是按主營業(yè)務(wù)收入 如果是考試做題,看題 的要求,如果題中說計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅,就是主營業(yè)務(wù)收入;如果題中說考慮增值稅,就是主營業(yè)務(wù)收入加上銷項稅額
2020-05-30 17:32:59
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