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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-12-19 09:26

老師你好,工程費的稅率是多少???

瘋1樣的女子 追問

2016-12-19 13:53

嗯好的,謝謝老師

瘋1樣的女子 追問

2016-12-20 07:43

勞務派遣公司的稅率是多少?我公司有些員工不愿繳納保險,單位可以到稅局代開勞務費發(fā)票嗎?

鄒老師 解答

2016-12-19 09:06

你好,比如材料,設備的進項

鄒老師 解答

2016-12-19 09:26

你好,小規(guī)模3%,一般納稅人11%

鄒老師 解答

2016-12-19 13:56

不客氣,祝你學習愉快,工作順利。

鄒老師 解答

2016-12-20 07:54

你好,小規(guī)模3%,一般納稅人6%的增值稅
申報工資薪金所得就是了

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相關問題討論
不是,你這個進項是需要12月,可以到1.18號之前都可以認證,
2019-12-17 17:12:28
您好,可以到看一下發(fā)票綜合服務平臺里你的進項有多少,可以把沒有收到也勾選
2022-01-29 14:13:33
你好,你要交多少增值稅 還有你的稅率 158000萬是含稅的嗎 是158000還是158000萬
2019-10-09 21:53:14
進項發(fā)票必須要當月開出,認證才能抵扣當月的
2019-08-27 10:01:35
是否超過開具時間的360天,如果沒有超過,可以抵扣進項稅,如果是超過了360天,不能抵扣進項稅了。屬于企業(yè)放棄抵扣進項稅的權利。
2020-07-17 16:52:20
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產權轉移數據。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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