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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-08-06 14:22

直接報(bào)銷了就行了,不用通過其他應(yīng)付款。

蜜汁“自信” 追問

2021-08-06 14:27

借管理費(fèi)用,貸銀行存款

東老師 解答

2021-08-06 14:27

對,可以這么寫會(huì)計(jì)分錄。

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應(yīng)該是最后一個(gè)分錄,付款時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用,貸記其他應(yīng)付款,還款時(shí) 借:其他應(yīng)付款——XX老板 貸:銀行存款
2018-11-15 12:16:12
原分錄做紅字吧管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整科目 然后把他結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
2018-04-04 16:47:02
您好,您的處理是合理的。就這樣操作就行。
2018-03-21 23:01:28
你好 是的 可行 可以出具個(gè)老板代付款的證明。
2020-01-12 11:35:12
是的,就是那樣做的哈
2021-12-28 17:24:58
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