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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-12-17 10:32

下個月季報的時候是在彌補以前年度虧損那填7萬嗎

小玉 追問

2016-12-17 10:38

那多交的3萬所得稅可以17年第一季度在報表以前年度多繳在本期抵繳所得稅額那填寫抵繳所得稅嗎

鄒老師 解答

2016-12-17 10:17

你好,不需要繳納

鄒老師 解答

2016-12-17 10:32

你好,是的

鄒老師 解答

2016-12-17 10:39

你好,不可以的

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你好,今年的凈利潤=利潤總額—今年計提的所得稅費用 今年計提的所得稅費用=(今年利潤—彌補之前的虧損)*所得稅稅率
2019-09-27 15:09:46
你好,是補虧之后的金額計算所得稅,然后用補虧之前利潤總額-所得稅
2022-05-15 08:55:22
你好,彌補虧損=利潤總額+納稅調增—納稅調減,按這個數(shù)據(jù)去彌補的
2019-05-22 16:28:51
你好,是所得額.如果所得額和利潤一致,那么就是利潤總額,不是凈利潤 如果對我的回答還滿意,請對我進行五星評價,謝謝。
2018-05-12 12:16:00
你好 企業(yè)所得稅法:第九條 企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出,在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分,準予在計算應納稅所得額時扣除。 本年利潤是負數(shù),允許扣除的公益性捐贈是0,所以,這200要做納稅調整
2019-11-02 13:30:36
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