老師 請(qǐng)問(wèn)一下 所得稅表都是填累計(jì)數(shù)嗎?我上個(gè)月 利潤(rùn)總額是62萬(wàn) 交了3萬(wàn)多的所得稅 但是 第二季度 虧損了 20萬(wàn) 累計(jì)的利潤(rùn)總額是42萬(wàn) 我要按照42萬(wàn)還要交所得稅?
alisa 那年芳華
于2019-07-12 17:10 發(fā)布 ??1063次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-12 17:48
您好,是都填寫累計(jì)金額,上季度累計(jì)是62萬(wàn)元,交了所得稅了,本季度累計(jì)變成了42萬(wàn)元,虧損了,不需要再繳納所得稅了。
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你好,今年的凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額—今年計(jì)提的所得稅費(fèi)用
今年計(jì)提的所得稅費(fèi)用=(今年利潤(rùn)—彌補(bǔ)之前的虧損)*所得稅稅率
2019-09-27 15:09:46

你好,是補(bǔ)虧之后的金額計(jì)算所得稅,然后用補(bǔ)虧之前利潤(rùn)總額-所得稅
2022-05-15 08:55:22

你好,彌補(bǔ)虧損=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減,按這個(gè)數(shù)據(jù)去彌補(bǔ)的
2019-05-22 16:28:51

你好,是所得額.如果所得額和利潤(rùn)一致,那么就是利潤(rùn)總額,不是凈利潤(rùn) 如果對(duì)我的回答還滿意,請(qǐng)對(duì)我進(jìn)行五星評(píng)價(jià),謝謝。
2018-05-12 12:16:00

你好
企業(yè)所得稅法:第九條 企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出,在年度利潤(rùn)總額12%以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),允許扣除的公益性捐贈(zèng)是0,所以,這200要做納稅調(diào)整
2019-11-02 13:30:36
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alisa 那年芳華 追問(wèn)
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