我回復(fù):我做的其他稅額里都是平的 我上個月進項-銷項應(yīng)納稅額是1017.09賬面上顯示的,,實際交的時候有個購買稅盤820的抵稅稅了 實際上交了197.09,現(xiàn)在賬面上顯示的應(yīng)交稅額是820元,我做進項轉(zhuǎn)出后還是820,我怎樣做 這個820才能沒有?上月結(jié)轉(zhuǎn)稅額1017.09,這個月我怎樣做分錄把賬調(diào)整過來
似水年華
于2016-12-14 15:38 發(fā)布 ??705次瀏覽
- 送心意
趙老師
職稱: 中級會計師
2016-12-14 15:52
上月的憑證是不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1017.09 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1017.09
這個月把稅盤的820調(diào)整過來 借:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -820 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-820
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上月的憑證是不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1017.09 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1017.09
這個月把稅盤的820調(diào)整過來 借:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -820 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-820
2016-12-14 15:52:32

你是留底進項稅抵減當期的銷項稅嗎,還是抵免稅額,抵減應(yīng)納增值稅
2019-03-25 15:51:49

你好,是計算增值稅還是所得稅
借;庫存商品 ——換入物資 應(yīng)交稅費(進項稅 額) 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(銷項稅額)
2017-08-28 08:14:22

你好,具體的減免的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-09-27 17:01:18

借增值稅加計扣除1.3萬
貸其他收益1.3萬
借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬
貸未交增值稅1萬
借未交增值稅1萬
貸增值稅加計扣除1萬
2019-05-09 12:54:19
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