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送心意

趙老師

職稱中級會計師

2016-12-14 15:52

上月的憑證是不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1017.09 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1017.09
這個月把稅盤的820調(diào)整過來  借:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -820 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-820

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2016-12-14 15:52:32
你是留底進項稅抵減當期的銷項稅嗎,還是抵免稅額,抵減應(yīng)納增值稅
2019-03-25 15:51:49
你好,是計算增值稅還是所得稅 借;庫存商品 ——換入物資 應(yīng)交稅費(進項稅 額) 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(銷項稅額)
2017-08-28 08:14:22
你好,具體的減免的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-09-27 17:01:18
借增值稅加計扣除1.3萬 貸其他收益1.3萬 借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬 貸未交增值稅1萬 借未交增值稅1萬 貸增值稅加計扣除1萬
2019-05-09 12:54:19
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