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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-12 11:50

抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   
借:管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)

菲菲 追問(wèn)

2019-07-12 12:24

老師,我6月申報(bào)減免,已經(jīng)做了這憑證了,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅借方余額為
480,這樣有沒(méi)有問(wèn)題,

maize老師 解答

2019-07-12 12:34

你這個(gè)不需要抵減那就不做這個(gè)分錄,你實(shí)際需要交增值稅的時(shí)候抵減再做

菲菲 追問(wèn)

2019-07-12 13:01

明白了,謝謝老師

maize老師 解答

2019-07-12 13:08

滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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你好,具體的減免的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-09-27 17:01:18
借增值稅加計(jì)扣除1.3萬(wàn) 貸其他收益1.3萬(wàn) 借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn) 貸未交增值稅1萬(wàn) 借未交增值稅1萬(wàn) 貸增值稅加計(jì)扣除1萬(wàn)
2019-05-09 12:54:19
你好,不管業(yè)務(wù)怎么樣,到最后結(jié)果只有一個(gè):要交多少稅!會(huì)計(jì)的處理:借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2018-03-02 11:53:34
是的 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)   (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額)  ?。ń痤~等于免抵稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)    ?。ń痤~等于免抵退稅額)
2015-12-15 08:38:04
1借銀行存款45200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額5200
2019-12-29 18:35:39
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