
2018年4月有一張失控發(fā)票,稅務局2018年要求做進項稅額轉出,補繳了增值稅,附加稅,和滯納金應該怎么做增值稅和附加稅的會計分錄呢,進項稅額已抵扣
答: 借:主營業(yè)務成本貸:應交稅費
老師,我們公司被稅務局查出14年有一筆進項稅5517.1要轉出,今年6月份稅務局下達通知,補交了5517.1增值稅,附加稅怎么申報,分錄應該怎么做
答: 你好,附加稅根據繳納的增值稅5517.1申報 借;應交稅費——增值稅,附加稅 貸;銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅務局退稅,增值稅、附加稅、所得稅如何作分錄
答: 你好 因為什么原因退稅呢?

