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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-06-17 15:42

1、借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
            應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

2、加計(jì)抵減平時(shí)不需要做計(jì)提分錄,只是在實(shí)際繳納增值稅且發(fā)生抵減稅額時(shí),做
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
       貸:銀行存款
             其他收益/營業(yè)外收入【這個(gè)就是加計(jì)抵減的金額】
3、附加稅是根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算的
    借:稅金及附加
           貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅等

加油鴨 追問

2019-06-17 15:46

附加稅不是每月底計(jì)提的嗎?增值稅是下月初才交的,難道等本月交上月增值稅的時(shí)候,才計(jì)提上月附加稅?

張艷老師 解答

2019-06-17 15:55

1、是的,但是實(shí)務(wù)中一般都是下月初才能結(jié)上月的帳。
2、而且對(duì)于應(yīng)納增值稅的金額,月末早已計(jì)算出來了。所以計(jì)提的附加稅金額也是有了。

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相關(guān)問題討論
你好,你說的非常對(duì)的
2019-03-27 13:23:34
上述分錄處理有誤;月末銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)明細(xì)不需要結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)月應(yīng)交的增值稅通過“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)出去。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-06-13 15:41:11
你好!稅負(fù)率智是一個(gè)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),并不是實(shí)際的,你這其實(shí)是不是合規(guī)的,
2016-07-26 10:37:56
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 2、加計(jì)抵減平時(shí)不需要做計(jì)提分錄,只是在實(shí)際繳納增值稅且發(fā)生抵減稅額時(shí),做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入【這個(gè)就是加計(jì)抵減的金額】 3、附加稅是根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算的 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅等
2019-06-17 15:42:12
您好,是的,增值稅是價(jià)外稅,本來就不會(huì)影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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