老師,您好,現(xiàn)在有一個客戶要求開票客戶名收貨單位 問
需要客戶提供一個說明, 為什么收貨單位與簽合同的單位不一致 比如,對方未收貨直接銷售給收貨單位 要求您直接給收貨單位發(fā)貨 或者其他合理情形 答
老師,您好,貨款互抵協(xié)議,我司A,供應商B,A應付B 供應 問
你好你可以借原材料等12000,貸主營業(yè)務收入5000,應付賬款B 7000 答
老師,請問天貓國際直營店存在倒掛賬費用,要怎么轉 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
公司聘請法律顧問的費用支出和進行成本分析的審 問
你好,做管理費用服務費 答
汽車租賃公司法人貸款給公司,走的法人貸,車輛可以 問
車輛發(fā)票抬頭是公司,才可以 答

對方給我們開了專用發(fā)票,我們認證并抵扣了稅款,現(xiàn)在把貨退給對方,進項稅是要轉出還是計提銷項稅
答: 沖減進項(申請開具負數(shù)發(fā)票)
請問老師 我們給客戶開了專用發(fā)票 現(xiàn)在客戶要退貨 我們應該怎么處理
答: 1.對方開具紅字通知單,你給對方開紅字發(fā)票,方法2,對方銷售給你,你采購。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,上個月我們銷售一批一商品。分錄如下借:應收帳款 11700 貸:主營業(yè)務收入 10000 應交稅費-銷項 1700借:主營業(yè)務成本 7500 貸:庫存商品 7500這個月發(fā)現(xiàn)貨有問題,退回來的貨款9000元,其它的貨都用掉了,公司又補了11700元的貨,其他的2700元算公司的,銷項票已經抵扣了,請問要如何做分錄呢了
答: 退貨9000開具紅字發(fā)票沖銷,損失的2700可以做營業(yè)外支出


文老師 解答
2014-11-28 11:07
文老師 解答
2014-11-28 14:22