
請問老師 我們給客戶開了專用發(fā)票 現(xiàn)在客戶要退貨 我們應(yīng)該怎么處理
答: 1.對方開具紅字通知單,你給對方開紅字發(fā)票,方法2,對方銷售給你,你采購。
對方給我們開了專用發(fā)票,我們認(rèn)證并抵扣了稅款,現(xiàn)在把貨退給對方,進(jìn)項(xiàng)稅是要轉(zhuǎn)出還是計(jì)提銷項(xiàng)稅
答: 沖減進(jìn)項(xiàng)(申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上個(gè)月我們銷售一批一商品。分錄如下借:應(yīng)收帳款 11700 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 1700借:主營業(yè)務(wù)成本 7500 貸:庫存商品 7500這個(gè)月發(fā)現(xiàn)貨有問題,退回來的貨款9000元,其它的貨都用掉了,公司又補(bǔ)了11700元的貨,其他的2700元算公司的,銷項(xiàng)票已經(jīng)抵扣了,請問要如何做分錄呢了
答: 退貨9000開具紅字發(fā)票沖銷,損失的2700可以做營業(yè)外支出


勤勞的身影 追問
2016-03-11 21:31
勤勞的身影 追問
2016-03-11 21:54
鄒老師 解答
2016-03-11 21:19
鄒老師 解答
2016-03-11 21:25
鄒老師 解答
2016-03-11 21:44
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2016-03-11 22:02