老師,你好,我單位是研發(fā)及生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備的,現(xiàn)收到客 問
你好,你本身是給對方提供了什么服務(wù)?你的這個技術(shù)服務(wù)是誰提供的?是你們公司的員工嗎? 答
你好,a公司2024年1月成立的,截至到目前,沒有發(fā)生過 問
你好,可以的。可以入開辦費。 答
老師好,工地上購集裝箱作為臨時設(shè)施,會計分錄怎樣 問
借:工程施工 貸:銀行存款 答
沒有發(fā)票零星支付500以下的可以對公支付嗎 問
必須要發(fā)票才能稅前扣除 答
為什么安裝費用按照80%計算增值稅,已經(jīng)安裝完成了 問
同學(xué)你好。我給你解答 答

年底應(yīng)交稅費三級科目的進,銷項的余額怎么轉(zhuǎn)平,分錄咋做?
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
老師應(yīng)交稅費科目下面的所有明細科目發(fā)生時的分錄能發(fā)一份給我嗎謝謝、
答: 你好,可以參考下這個:1、財政部財會(2016)22號《關(guān)于印發(fā)增值稅會計處理規(guī)定>>的通知中明確:轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當月應(yīng)交未交或多交的增值稅額,“未交增值稅”明細科目,核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入當月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額,以及當月交納以前期間未交的增值稅額。 2、本月應(yīng)交稅費賬戶中:銷項稅額504709.64元,進項稅額轉(zhuǎn)出3059.74元,進項稅額469570.36元,減免稅額330元,因此,本月轉(zhuǎn)出未交增值稅額為37869.02元,同時,應(yīng)將未交增值稅的37869.02元轉(zhuǎn)入到未交增值稅里去; 3,結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
到月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候我應(yīng)該把應(yīng)交稅費,結(jié)轉(zhuǎn)到那個科目里面,分錄怎么做的
答: 你好,小規(guī)模納稅人月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,等到下月繳增值稅的時候再做分錄。 下月繳增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
老師您好,印、購、耕、契不記應(yīng)交稅費里,那應(yīng)該記到什么科目是,具體分錄怎么操作?麻煩老師幫我寫一下?謝謝您
應(yīng)交稅費科目下哪些科目需要結(jié)轉(zhuǎn),分錄是什么?我從來都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)可以不

