
老師,修改以前年度增值稅申報(bào)表后,需要補(bǔ)交增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 您好,是什么業(yè)務(wù)補(bǔ)繳?補(bǔ)充記錄收入?
這個(gè)月去更正了1月份的增值稅申報(bào)表 增加了收入2654.87元 銷項(xiàng)稅增加345.13元(需要補(bǔ)交增值稅) 我應(yīng)該如何做分錄?
答: 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,2654.87 銷項(xiàng)稅額 345.13 借銷項(xiàng)稅額345.13貸轉(zhuǎn)出未交增值稅345.13,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 345.13貸未交增值稅 345.13 ,借未交增值稅 345.13 貸銀行
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
自查補(bǔ)交的增值稅,賬做了,申報(bào)表沒有申報(bào),分錄怎么做
答: 。交稅的分錄是 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。


專一的煎餅 追問
2021-07-15 12:28
郭老師 解答
2021-07-15 12:30