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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-12-12 15:02

老師,那購進的這五臺機器人我們已經(jīng)售出了,且給對方已經(jīng)開票,月末要做收入,那肯定的結(jié)轉(zhuǎn)成本的,怎么弄

lucky 追問

2016-12-12 15:16

老師,我目前是這樣做了,那下個月發(fā)票回來后,先沖減暫估,再按發(fā)票怎么做

宋生老師 解答

2016-12-12 14:59

您好!等開回來再入賬吧。

宋生老師 解答

2016-12-12 15:12

您好!這樣的話,你先做暫估吧。借庫存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估。
然后按暫估數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本。

宋生老師 解答

2016-12-12 15:20

您好!是的。再做的時候先負數(shù)沖減。然后做正數(shù)借:借庫存商品-XX商品 貸應(yīng)付賬款。

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相關(guān)問題討論
您好!等開回來再入賬吧。
2016-12-12 14:59:25
您好 請問總金額知道么 開具什么稅率的發(fā)票知道么 普通發(fā)票還是專用發(fā)票
2019-10-13 12:57:11
你好,購進時可以計入原材料,借 原材料-輔助材料 貸 銀行存款
2021-09-19 09:56:38
你好 主營是銷售這個的嗎
2021-09-04 17:20:23
你好 不可以的 要按月做賬
2018-12-28 13:53:54
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