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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-13 08:34

 之前分錄怎么做的
匯算清繳按那個(gè)抵扣的

一劍隔世 追問

2021-07-13 08:37

好的老師,但我想問的是賬務(wù)上怎么處理?

一劍隔世 追問

2021-07-13 08:37

借成本 貸。其他應(yīng)付款-法人

郭老師 解答

2021-07-13 08:38

你之前的分錄是怎么做的?還有你匯算清交按哪個(gè)來抵扣的?你沒有給我回復(fù)。

一劍隔世 追問

2021-07-13 08:42

20年分錄:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一暫估20萬 貸:其他應(yīng)付款-法人

5月匯算清繳按照18萬,調(diào)增了未到票的2萬。

21年收到票的時(shí)候該怎么做賬?

郭老師 解答

2021-07-13 08:44

借其他應(yīng)付款貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2萬。

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相關(guān)問題討論
?之前分錄怎么做的 匯算清繳按那個(gè)抵扣的
2021-07-13 08:34:06
您好,那您需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整,借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019-03-27 12:05:39
您好 請(qǐng)問當(dāng)時(shí)繳納分錄怎么寫的
2019-07-10 11:23:19
錄入保存即可
2017-07-25 10:46:50
錄入保存即可
2017-07-25 10:46:30
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