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送心意

思頓喬老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2021-07-11 13:38

您好
借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))
貸:主營營業(yè)收入(負(fù)數(shù))
借:應(yīng)收
到:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅

思頓喬老師 解答

2021-07-11 13:39

您好
借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))
貸:主營營業(yè)收入(負(fù)數(shù))
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅(負(fù)數(shù))
借:應(yīng)收
到:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅

?? 如若 追問

2021-07-11 13:41

先反沖一下,再重新確認(rèn)收入?

?? 如若 追問

2021-07-11 13:41

那如果開票數(shù)大于當(dāng)時的確認(rèn)的收入,中間差額怎么記

思頓喬老師 解答

2021-07-11 17:03

您好,反沖在計(jì)入正確的

思頓喬老師 解答

2021-07-11 17:03

您好,也是一樣的,謝謝

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你好 借 銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款
2020-04-12 13:33:12
你好,紅沖你的收入 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2020-01-15 10:52:19
你好,開紅票,把年底那筆分錄沖了。
2019-02-25 15:29:15
你好,你可以分開做分錄,確認(rèn)收入和收款
2016-12-28 10:59:06
你好,根據(jù)你的描述,賬務(wù)處理是 借:銀行存款?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2021-11-30 10:14:43
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