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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-07-10 18:12

工資福利費是負數(shù),是因為你少提的補計提就可以啦。借,管理費用,貸,應(yīng)付工資或應(yīng)付福利費。應(yīng)交稅金,你去看一下明細,進項稅額大于銷項稅額,不需要處理。

華鳳 追問

2021-07-10 19:01

哦哦,但是這個工資我補計提了,賬上咋還有呢,我就不明白了,而且我看了下分錄,我計提的金額和發(fā)放的金額是相等的啊,我就搞不明白了

maize老師 解答

2021-07-10 19:07

你去看下明細賬,去查明細,或者是看科目余額表,你發(fā)應(yīng)該補計提多,

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工資福利費是負數(shù),是因為你少提的補計提就可以啦。借,管理費用,貸,應(yīng)付工資或應(yīng)付福利費。應(yīng)交稅金,你去看一下明細,進項稅額大于銷項稅額,不需要處理。
2021-07-10 18:12:40
您好!對的。分錄就是這樣。
2018-10-12 15:12:22
您好!老師正在看題目
2024-03-11 18:20:19
您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費進項稅額已經(jīng)認證了,賬務(wù)處理:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款,計提時,借;管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。進項轉(zhuǎn)出時:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),計提時,借;管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。
2018-06-09 15:21:06
最后兩個可以借管理費用福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2021-09-28 19:59:16
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