
我的資產(chǎn)科目余額為負數(shù),原因是因為我的上劃數(shù)多于當(dāng)期收入數(shù)了,不是當(dāng)期收入少于上劃數(shù),而是其中部分當(dāng)期收入做到了下月,所以,資產(chǎn)科目就變負數(shù),請問如何做調(diào)整?
答: 你好,這個要看你的資產(chǎn)負債表才知道怎么調(diào)整。
在賬套里調(diào)整怎么通過改科目余額表把要合并的項目合并在一起啊
答: 同學(xué)你好,你是想合并什么項目?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
科目余額表,這個怎么調(diào)整,實際是沒有這個當(dāng)時做新三板給調(diào)的,這個只是一個預(yù)計數(shù)量,實際沒有發(fā)生
答: 轉(zhuǎn)入未分配利潤

