合作開(kāi)發(fā)合同是否繳納印花稅? 問(wèn)
下午好親!是技術(shù)開(kāi)發(fā)吧,要按技術(shù)開(kāi)發(fā)合同繳納印花 答
老師,一般納稅人,公司買十幾塊的文具開(kāi)專票還是普 問(wèn)
那個(gè)直接開(kāi)普票就行 答
收到的費(fèi)用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費(fèi)用 -10 問(wèn)
沒(méi)明白為啥是沖費(fèi)用呢? 答
只有倆張財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么錄入到快賬財(cái)務(wù)軟件里 問(wèn)
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),錄期初 答
老師好!請(qǐng)問(wèn)事務(wù)所對(duì)企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù),應(yīng)該開(kāi)具6%的專 問(wèn)
你好,是的,就是這樣了。 答

發(fā)現(xiàn)去年科目余額表的期末數(shù)與新一年度期初數(shù)不一致怎么調(diào)整
答: 你好, 要找到不一樣的的原因 再調(diào)整
麻煩看一下附件科目余額表,這個(gè)公司需要注銷,這個(gè)不需要再調(diào)整了吧
答: 把其他應(yīng)付款也處理了吧
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司以前的內(nèi)帳賬目混亂新會(huì)計(jì)從什么地方做起?要調(diào)整以前做錯(cuò)的賬嗎?交接的時(shí)候只有科目余額表
答: 這個(gè)需要看你們老板要求,需要調(diào)之前的賬嗎,沒(méi)有根據(jù)科目余額表做期初之后按新的做賬或者是直接盤點(diǎn)做期初不平填寫未分配利潤(rùn)下面

