
專票比實(shí)際付款金額多,如何做分錄
答: 借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款營(yíng)業(yè)外收入。
我單位收到一張專票,但是金額比我們實(shí)際付款金額多一分錢,應(yīng)該怎么辦,怎樣做分錄
答: 同學(xué)你好, 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入(把多的一分錢反映到營(yíng)業(yè)外收入里) 或者直接按付款金額做,發(fā)票上減去一分錢,減少在材料里,進(jìn)項(xiàng)稅保持不變
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,客戶付款少付了幾元錢,應(yīng)付138755元,實(shí)際付了138750元,這我怎么做分錄呀,沒(méi)付的掛的應(yīng)付,一年下來(lái)還是有幾萬(wàn)元,是收不回來(lái)的,這我怎么處理呀
答: 你可以在確定尾數(shù)收不到情況下 借;銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸;應(yīng)收賬款

