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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-04-15 09:48

那幾萬元,金額有點大我不可能做賬務費用吧,那怎么處感覺呀

紅葉 追問

2016-04-15 10:28

老師,我現(xiàn)在就有一筆積累下的金額在點大,我就不知道怎么處理

紅葉 追問

2016-04-15 10:31

好的,那財務費用后面的二級科目寫成什么呀,做賬時怎樣附原始單據(jù)

紅葉 追問

2016-04-15 11:21

那就不附原始單據(jù)羅,直接做賬

紅葉 追問

2016-04-15 15:52

老師,我所得稅匯算時有一筆“待處理財產(chǎn)損溢-83576元”,這個我怎么填表,填不填?

鄒老師 解答

2016-04-15 09:44

你可以在確定尾數(shù)收不到情況下
借;銀行存款   財務費用     貸;應收賬款

鄒老師 解答

2016-04-15 09:45

我做營業(yè)外支出可以么?

鄒老師 解答

2016-04-15 09:51

你應該在開始確認收不到的時候就做財務費用,現(xiàn)在長期積累下來金額大了,就不好計入財務費用了
你可以一筆一筆的把應收賬款明細的尾數(shù)收不到的計入財務費用

鄒老師 解答

2016-04-15 10:29

你可以慢慢的轉入財務費用核算

鄒老師 解答

2016-04-15 10:35

你可以計入  折扣
單據(jù)本來是收款回單
你現(xiàn)在調整的話就沒有對應的原始單據(jù)了

鄒老師 解答

2016-04-15 11:33

恩,只能這樣了

鄒老師 解答

2016-04-15 17:04

待處理財產(chǎn)損益期末是不能有余額的,需要轉入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出或其他科目

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