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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-06 07:29

借:營(yíng)業(yè)外支出  貸:銀行存款

微信用戶 追問

2021-07-06 07:34

老師,這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出要不要寫清明細(xì)科目

東老師 解答

2021-07-06 07:35

可以,可以營(yíng)業(yè)外支出捐贈(zèng)支出

微信用戶 追問

2021-07-06 07:36

比如,銀行存款的明細(xì)科目為銀光支行

東老師 解答

2021-07-06 07:37

需要的,銀行需要寫清楚二級(jí)明細(xì)

微信用戶 追問

2021-07-06 07:38

老師,公司的房租一年的,發(fā)票到了和現(xiàn)在還未取得賬務(wù)處理是不是一樣的

東老師 解答

2021-07-06 07:40

發(fā)票還沒到先記入其他應(yīng)收款里面,發(fā)票到了記入預(yù)付賬款,然后按月攤銷

微信用戶 追問

2021-07-06 07:41

6月付的款,7月份開票,從什么時(shí)候開始攤銷,這個(gè)分錄怎么做呢?

微信用戶 追問

2021-07-06 07:42

還有20000元12個(gè)月怎么平均攤,有小數(shù)

東老師 解答

2021-07-06 07:43

看物業(yè)費(fèi)所屬期是什么時(shí)候就從什么時(shí)候開始攤銷

東老師 解答

2021-07-06 07:43

先按平均數(shù)攤銷,最后一個(gè)月再補(bǔ)齊

微信用戶 追問

2021-07-06 07:44

看物業(yè)費(fèi)所屬期是什么時(shí)候就從什么時(shí)候開始攤銷在哪看,是不是發(fā)票上有

東老師 解答

2021-07-06 07:45

對(duì)的,發(fā)票上會(huì)顯示的

微信用戶 追問

2021-07-06 07:46

但現(xiàn)在我的發(fā)票還未收到,看不了

微信用戶 追問

2021-07-06 07:48

開的票據(jù)上有費(fèi)用周期:2021-05-15–2021-11-14

東老師 解答

2021-07-06 07:48

先記入其他應(yīng)收款 等發(fā)票來了再攤銷

微信用戶 追問

2021-07-06 07:50

這個(gè)好像是半年的租金,發(fā)票如果7月來,應(yīng)該從哪個(gè)月開始攤

東老師 解答

2021-07-06 07:50

得看從幾月到幾月的期間啊

微信用戶 追問

2021-07-06 07:51

開的票據(jù)上有費(fèi)用周期:2021-05-15–2021-11-14

東老師 解答

2021-07-06 07:52

那就是應(yīng)該從五月份開始攤銷,做賬的時(shí)候補(bǔ)提之前的房租攤銷

微信用戶 追問

2021-07-06 07:53

現(xiàn)在發(fā)票沒到做攤銷可以嗎

東老師 解答

2021-07-06 07:54

不行,等發(fā)票到了再攤銷

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借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
2021-07-06 07:29:37
企業(yè)收到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼的賬務(wù)處理主要包括以下幾個(gè)方面: 1. 先行支付:政府會(huì)在企業(yè)投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前先行支付補(bǔ)貼款。 2. 收支登記:企業(yè)應(yīng)當(dāng)將補(bǔ)貼款收支明細(xì)進(jìn)行登記,以便于后續(xù)審計(jì)。 3. 確認(rèn)收入:收到補(bǔ)貼款后,企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)確認(rèn)收入,以便于后續(xù)核算。 4. 發(fā)票開具:企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定開具發(fā)票,并在發(fā)票上注明“補(bǔ)貼款”字樣。 5. 后續(xù)審計(jì):企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)收到的補(bǔ)貼款進(jìn)行后續(xù)審計(jì),以確保財(cái)務(wù)真實(shí)、準(zhǔn)確、合法。
2023-02-24 16:24:08
您好,賬務(wù)處理,收到時(shí),借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,稅務(wù)處理,免稅收入,但是使用此款發(fā)生的支出,也不能稅前扣除。
2018-04-26 22:22:25
你好,是財(cái)政局給單位的財(cái)政補(bǔ)助嗎
2018-08-22 15:26:29
你好! 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-10-06 11:24:00
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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