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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-07-05 14:38

你好 這個是 公司那個部門使用; 用途是什么 金額大嗎? 這樣好判斷科目  

鑫鑫 追問

2021-07-05 14:42

金額6000元,崗位補貼費拿的這個票來抵的

meizi老師 解答

2021-07-05 14:50

 你好   那你就做 :借管理費用  貸銀行存款 計入辦公費里面去  

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相關問題討論
你好 這個是 公司那個部門使用; 用途是什么 金額大嗎? 這樣好判斷科目??
2021-07-05 14:38:53
你好,可以直接開設備維修費,后面附上具體的配件清單, 一般納稅人13% 小規(guī)模3%
2019-11-20 11:18:56
屬于公雜費,計入辦公費科目核算就是了。
2019-01-21 09:31:43
你好你們沒有檢測服務的; 這個是不能自己開的; 建議你 經常發(fā)生的話去增加范圍在 開票的; 或者偶爾發(fā)生去稅務局代開 ; 如果你是一般納稅人 ,偶爾發(fā)生的話 確實要開就先開票出去 ;按13%報稅
2021-07-19 17:14:40
你好? ? 這個是開不了測試費的; 你們沒有這樣范圍的??
2021-07-19 16:40:09
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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    因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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