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送心意

趙老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-09 16:13

老師好煤購進(jìn)時(shí)是17%進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,現(xiàn)在是企業(yè)是一般納稅人3%簡(jiǎn)易征收,煤是執(zhí)行開簡(jiǎn)易征收時(shí)低價(jià)處理的,17%稅率時(shí)有留底,這個(gè)低價(jià)處理時(shí)的銷項(xiàng)稅還可以用那個(gè)留底沖減嗎?
另外,我是新學(xué)員,不知到哪里留星好評(píng),在哪一塊留星?

趙老師 解答

2016-12-09 08:56

借:應(yīng)收帳款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

趙老師 解答

2016-12-09 16:48

簡(jiǎn)易征收的企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的

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借:應(yīng)收帳款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
2016-12-09 08:56:56
什么意思?你的進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣還是什么
2020-02-11 16:41:09
支付原材料運(yùn)費(fèi) 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅怎樣寫憑證
2015-12-16 21:08:29
這個(gè)直接就是結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目,形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的借方余額,形成留抵的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 10000 同時(shí)做:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 10000
2019-10-15 20:01:46
借;在建工程 貸;原材料 不需要做轉(zhuǎn)出處理
2017-10-09 14:25:27
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