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送心意

來來老師

職稱中級會計師

2021-07-01 16:10

你好  其實按他們這個錄入 資產(chǎn)負債表一般不影響
可以錄入后5月做個憑證轉(zhuǎn)過去
或您幫他們把這個糾正過來
錄入期初時候把期初數(shù)據(jù)和利潤分配-未分配利潤期初加在一起錄入吧

來來老師 解答

2021-07-01 16:11

資產(chǎn)負債表未期末分配利潤 =本年利潤期末余額+利潤分配-未分配利潤期末余額
資產(chǎn)負債表未期初分配利潤 =本年利潤期初余額+利潤分配-未分配利潤期初余額

小毛驢 追問

2021-07-01 16:12

他們未分配利潤沒有數(shù)據(jù),具體要怎么錄入,麻煩老師了

來來老師 解答

2021-07-01 16:17

方法兩種 5月開始做的話
第1種按他們這個錄入  本年利潤 借方期初174604.45或是貸方-174604.45
貸方發(fā)生額35773.67 系統(tǒng)自己算出年初210378.12
再做一筆分錄 做糾正
借:利潤分配-未分配利潤210378.12
貸:本年利潤210378.12
2利潤分配-未分配利潤期初貸方-210378.12
本年利潤期初貸方負數(shù)-35773.67 貸方發(fā)生額35773.67 系統(tǒng)自己算出年初0

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你好 其實按他們這個錄入 資產(chǎn)負債表一般不影響 可以錄入后5月做個憑證轉(zhuǎn)過去 或您幫他們把這個糾正過來 錄入期初時候把期初數(shù)據(jù)和利潤分配-未分配利潤期初加在一起錄入吧
2021-07-01 16:10:22
可以的
2017-12-13 14:14:27
1、利潤分配,是指企業(yè)按照有關(guān)規(guī)定,對當年實現(xiàn)的利潤所進行的分配,或?qū)Ξ斈臧l(fā)生的虧損所進行的彌補。年末,該賬戶若為借方余額,表示歷年累計未彌補的虧損,若為貸方余額,表示歷年未分配的利潤。 2、未分配利潤是利潤分配的二級科目。未分配利潤=期初未分配利潤+本年利潤-利潤分配=利潤分配表中的期末未分配利潤 。
2019-06-30 13:04:33
你好 現(xiàn)在可以把累計的金額一起轉(zhuǎn)到利潤分配里
2021-04-07 15:06:32
你好 你計提盈余公積做 :借:利潤分配-提取法定盈余公積,貸:盈余公積-法定盈余公積。2、年末,將利潤分配賬戶下的其他明細賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄,借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配—提取法定盈余公積。
2020-08-01 11:33:08
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