
利潤分配——提取法定盈余公積,結轉至利潤分配——未分配利潤的會計分錄為什么借方記利潤分配——未分配利潤???
答: 你好 你計提盈余公積做 :借:利潤分配-提取法定盈余公積,貸:盈余公積-法定盈余公積。2、年末,將利潤分配賬戶下的其他明細賬戶余額結轉的會計分錄,借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配—提取法定盈余公積。
老師你好!2019年因協議未確定是分紅還是利息款,當時記賬按借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付利潤-a公司 同時 支付借:應付利潤 貸:銀行 2020年4月企業(yè)確定此款為利息,這樣得怎么調整呢
答: 你好,做之前相反分錄紅沖 借;應付利潤,貸;利潤分配-未分配利潤 借;銀行存款,貸;應付利潤 然后按利息做分錄 借;以前年度損益調整,貸;應付利息等科目 借;應付利息等科目,貸;銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
19年有一筆未分配利潤沒記賬上,現在怎樣處理?
答: 你好,19年不嗨沒過嗎
用金蝶賬套做賬,年末結轉本年利潤到利潤分配-未分配利潤時,是先結轉損益再結轉本年利潤到利潤分配-未分配利潤,還是結轉本年利潤到利潤分配-未分配利潤了再結轉損益。
您好老師,年度終了時結轉利潤分配明細科目余額至“利潤分配——未分配利潤”時,會計分錄為什么借方登記利潤分配——未分配利潤。利潤分配——未分配利潤是屬于所有者權益,增加不應該記貸方嗎?謝謝
利潤分配表里年度利潤總額是-3950000,記賬憑證里結轉本年利潤到未分配利潤,借利潤分配-未分配利潤,貸本年利潤,用負數還是可以自己用正數?

