国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-07 04:25

那在這個月寫分錄借:庫存現(xiàn)金  -5000
貸:其他應(yīng)收款――法人    -5000,再做成借:庫存現(xiàn)金   5000
貸:實收資本    5000     這樣可以嗎?就再這個本月(12月份)做11月份的賬這樣按上面寫,可以么?請麻煩老師明天幫忙解答一下

吳月柳 解答

2016-12-06 23:29

可以做更正分錄,借:其他應(yīng)收款   貸:其他應(yīng)付款

吳月柳 解答

2016-12-07 08:14

可以

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
那你建賬時先錄入這兩個期初數(shù),然后再調(diào)整就可以了。不然你現(xiàn)在報的就與之前的報表對不上了。
2016-11-02 15:47:09
可以做更正分錄,借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款
2016-12-06 23:29:13
你好,這樣做帳是存在查找風(fēng)險的。是不會成立注冊資金。應(yīng)該是直接把錢打入你們的銀行公戶。并且注明投資款,而且應(yīng)該是股東的名下銀行打入
2019-06-03 15:20:16
你好,庫存現(xiàn)金填寫在貨幣資金,其他應(yīng)付款科目沒有?
2017-06-19 16:13:17
你好,沒有支付就掛賬其他應(yīng)付款就是了 庫存現(xiàn)金是不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額的
2018-08-06 15:43:04
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...