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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-02 22:29

您好
請問您分錄怎么寫的 資產(chǎn)負債表怎么填寫的

有魅力的鞋子 追問

2020-01-02 22:30

借:管理費用
貸:其他應(yīng)付款-法人

有魅力的鞋子 追問

2020-01-02 22:31

得出的資產(chǎn)負債表是右邊大于左邊的

bamboo老師 解答

2020-01-02 22:33

管理費用要轉(zhuǎn)到本年利潤科目 本年利潤在未分配利潤科目體現(xiàn) 負數(shù)

有魅力的鞋子 追問

2020-01-02 22:34

剛開設(shè),很多分錄都是這樣填的

bamboo老師 解答

2020-01-02 22:36

期間損益科目要結(jié)平的 期末沒有余額

有魅力的鞋子 追問

2020-01-02 22:36

原來這樣啊,可以填負數(shù)的嗎?未分配利潤欄沒填呢

bamboo老師 解答

2020-01-02 22:36

未分配利潤欄次可以填負數(shù)

有魅力的鞋子 追問

2020-01-02 22:43

因為公賬有利息收入,為什么結(jié)轉(zhuǎn)之后資產(chǎn)負債表右邊的總數(shù)還是比左右多,剛好多了利息收入的2倍呢

有魅力的鞋子 追問

2020-01-02 22:43

公賬利息收入分錄是
借:財務(wù)費用-利息收入
貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2020-01-02 22:44

收入的話
借:財務(wù)費用-利息收入 借方紅字
借:銀行存款 借方藍字

有魅力的鞋子 追問

2020-01-02 22:46

是這樣寫的,但是資產(chǎn)負債表兩邊還是相差2倍的利息收入

bamboo老師 解答

2020-01-02 22:47

這個也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 這個是未分配利潤正數(shù) 是利潤

有魅力的鞋子 追問

2020-01-02 22:52

好的,明白了,非常感謝,祝老師工作順利

bamboo老師 解答

2020-01-02 22:53

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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你好,這樣做帳是存在查找風(fēng)險的。是不會成立注冊資金。應(yīng)該是直接把錢打入你們的銀行公戶。并且注明投資款,而且應(yīng)該是股東的名下銀行打入
2019-06-03 15:20:16
你好,庫存現(xiàn)金填寫在貨幣資金,其他應(yīng)付款科目沒有?
2017-06-19 16:13:17
你好,沒有支付就掛賬其他應(yīng)付款就是了 庫存現(xiàn)金是不允許出現(xiàn)負數(shù)余額的
2018-08-06 15:43:04
您好,這個的話,上邊也沒啥提示嗎這個
2024-01-05 14:07:18
你好,這個沒有多大關(guān)系的。
2019-04-20 16:05:37
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