老師,現(xiàn)在所有的小規(guī)模納稅人和個(gè)體戶都可以開專 問(wèn)
您好,是的,都可以開專票的 答
您好,產(chǎn)品質(zhì)量保證確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債借方什么時(shí)候用主 問(wèn)
銷售環(huán)節(jié)發(fā)生的質(zhì)保,都計(jì)入銷售費(fèi)用 答
公司沒有車,開具了柴油和運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票計(jì)入銷售費(fèi)用 問(wèn)
您好,這個(gè)是出差產(chǎn)生的嗎? 答
老師,公司為技術(shù)服務(wù)公司,技術(shù)項(xiàng)目A需請(qǐng)李某做中期 問(wèn)
公司計(jì)入主業(yè)務(wù)成本就行 答
6月末的科目余額表的期末余額一定是等于6月資產(chǎn) 問(wèn)
不會(huì),這二者沒有必然的等式 答

老師,購(gòu)買原材料及運(yùn)費(fèi)沒收到發(fā)票本月暫估入賬,暫估入賬不估稅費(fèi),那本月的生產(chǎn)成本不是就不一樣哦。我們公司是按簡(jiǎn)易征收辦法,所以不用抵扣進(jìn)項(xiàng)
答: 暫估入賬按接近實(shí)際成本入賬,不一定不不估稅費(fèi),實(shí)際怎么入賬就怎么暫估入賬
12月購(gòu)入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113;1月收到發(fā)票時(shí): 如何入賬?
答: 紅沖12月份暫估再做一比分錄
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
6月份沖原材料暫估入賬時(shí)把分錄寫反了,導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加,利潤(rùn)降低。9月份才發(fā)現(xiàn),賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理?
答: 借原材料貸應(yīng)付應(yīng)該做這個(gè)分錄嗎?


田老師 解答
2015-10-19 15:48