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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-25 09:29

你好之前收到發(fā)票你怎么掛科目的。 這樣好判斷怎么轉(zhuǎn)出 。 稅務(wù)局讓你補(bǔ)哪些稅費(fèi)

沈澤澤 追問(wèn)

2021-06-25 09:31

收到的時(shí)候借原材料 貸應(yīng)付賬款 然后用的時(shí)候是借工程施工—材料 貸原材料 

沈澤澤 追問(wèn)

2021-06-25 09:32

進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)轉(zhuǎn)出 然后這些材料成本也在匯算清繳時(shí)轉(zhuǎn)出了

沈澤澤 追問(wèn)

2021-06-25 09:32

想問(wèn)的是那材料還要不要紅沖 因?yàn)榧t沖的話我材料賬上是負(fù)的了

meizi老師 解答

2021-06-25 09:40

 你好   1 現(xiàn)在做賬: 你沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅嗎  這個(gè)是 應(yīng)該先做了進(jìn)項(xiàng)稅 才能去轉(zhuǎn)出。 你抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅嗎 

沈澤澤 追問(wèn)

2021-06-25 09:45

進(jìn)項(xiàng)做了 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付

沈澤澤 追問(wèn)

2021-06-25 09:46

然后進(jìn)項(xiàng)也轉(zhuǎn)出了

meizi老師 解答

2021-06-25 09:51

你好 那你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 :借原材料 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 然后做 :借工程施工 貸 原材料    這樣來(lái)做賬     這個(gè)是轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅分錄的 

沈澤澤 追問(wèn)

2021-06-25 09:57

那成本呢

meizi老師 解答

2021-06-25 10:01

 你好    你現(xiàn)在    上面 轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去 。 你現(xiàn)在做賬:借  借利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 貸工程施工  ; 這樣來(lái) 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)。 你稅務(wù)局意思 是這些成本和進(jìn)項(xiàng)稅都要轉(zhuǎn)出來(lái) 補(bǔ)稅嘛  

沈澤澤 追問(wèn)

2021-06-25 10:08

那就是我當(dāng)初的材料入賬的不用做個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票

meizi老師 解答

2021-06-25 10:17

 你好    現(xiàn)在是把  進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  部分先 挨著去 結(jié)轉(zhuǎn) ;然后這個(gè)成本是真實(shí)發(fā)生的 只是發(fā)票不合規(guī) ; 你就去改年報(bào)處理就行了。賬上分錄就這樣處理了 。  去調(diào)增  去補(bǔ)稅 在做補(bǔ)稅的分錄即可   

沈澤澤 追問(wèn)

2021-06-25 10:21

我還是沒(méi)明白 就是我把所得稅的年報(bào)改好后 然后把補(bǔ)的稅分錄再做一下就好了嘛 

meizi老師 解答

2021-06-25 10:33

你好    把你年報(bào)改了。 然后你轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅還得補(bǔ)做成本里面去 。然后  調(diào)整了年報(bào) 涉及補(bǔ)稅的 還是要做補(bǔ)稅  和滯納金分錄 才行  

沈澤澤 追問(wèn)

2021-06-25 10:36

轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅不能補(bǔ)到成本里 稅局意思這個(gè)虛開(kāi)的 進(jìn)項(xiàng)稅不能轉(zhuǎn)到原材料

meizi老師 解答

2021-06-25 10:45

 你好    但是你最終進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。 你要轉(zhuǎn)到成本去     這樣 原材料的總成本 和工程施工 以及主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要去轉(zhuǎn)進(jìn)去 ;     只是發(fā)票不合規(guī) 你調(diào)整最終的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本金額  去補(bǔ)稅 ;   

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真實(shí)也沒(méi)有發(fā)生嗎,借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2020-07-14 19:50:14
您好 請(qǐng)問(wèn)暫估時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2019-06-13 16:25:56
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019-12-19 11:14:53
今年暫估成本金額入賬,明年收到發(fā)票后,沖銷(xiāo)今年的暫估成本的分錄,再按發(fā)票金額做成本分錄
2020-12-18 16:26:48
你好 不需要調(diào)整之前成本 了。 調(diào)增后 繳納稅費(fèi) 你就做補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅和繳納就行了。
2020-06-04 11:13:33
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