老師,公司是一般納稅人,當(dāng)月的進(jìn)項發(fā)票沒有認(rèn)證是次月認(rèn)證,我這張發(fā)票要不要做入庫,分錄怎么做,還是先入庫,稅額等認(rèn)證后再轉(zhuǎn)出呢
yao
于2016-12-05 11:52 發(fā)布 ??1140次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2016-12-05 12:44
是在收到發(fā)票當(dāng)月入庫吧
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2021-04-17 18:51:42

你好 認(rèn)證的當(dāng)期就要填寫報表抵扣 抵扣不了的自動留抵,認(rèn)證后沒填寫報表的就不能再抵扣了
2019-12-31 12:28:59

你好,因為購進(jìn)材料發(fā)生的運費這樣做分錄
借;原材料,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;銀行存款等科目
2019-08-20 11:40:57

你好
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-07-19 21:28:55

你好!借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(簡易征收)
你進(jìn)項不能抵扣。全額入。
2018-10-24 16:47:27
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宋生老師 解答
2016-12-05 11:53
宋生老師 解答
2016-12-05 14:01