老師 一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票11月入賬做了進(jìn)項(xiàng)分錄 但是缺沒(méi)抵扣,12月再抵扣 這樣是錯(cuò)的吧?
泥泥羊
于2019-12-31 12:23 發(fā)布 ??1168次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-12-31 12:28
你好 認(rèn)證的當(dāng)期就要填寫(xiě)報(bào)表抵扣 抵扣不了的自動(dòng)留抵,認(rèn)證后沒(méi)填寫(xiě)報(bào)表的就不能再抵扣了
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021-04-17 18:51:42

你好!借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易征收)
你進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。全額入。
2018-10-24 16:47:27

借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2021-04-16 07:09:26

您好
請(qǐng)問(wèn)是購(gòu)進(jìn)材料還是銷(xiāo)售產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)
2019-08-20 11:38:32

借:原材料50000貸:銀行存款50000
2017-04-12 11:15:17
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