
請問:上月做錯了一筆憑證,把應(yīng)收賬款做到財務(wù)費(fèi)用了,導(dǎo)致財務(wù)費(fèi)用多了10萬,上月已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。本月把上月那筆沖紅,導(dǎo)致這月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借方成了負(fù)數(shù)。請問這樣沖紅正確嗎?不正確的話要怎么調(diào)整上月記錯的財務(wù)費(fèi)用?
答: 你好,截圖你看下你的分錄。
財務(wù)費(fèi)用下的匯兌損益 是按年結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤 不用每月結(jié)轉(zhuǎn)至 本年利潤吧 而且這個匯兌損益 只是應(yīng)收賬款 還沒有收回來
答: 您好!需要每個月結(jié)轉(zhuǎn)的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
利息結(jié)結(jié)轉(zhuǎn),借;財務(wù)費(fèi)用——利息收入0.44 ,貸;本年利潤 0.44為什么本年利潤在貸方 結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時不都在借方嗎?
答: 你好,利息收入是在財務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù),


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2021-06-18 16:15
郭老師 解答
2021-06-18 16:19
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2021-06-18 16:34
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2021-06-18 16:36